一、 部门基本情况
1、部门职责:综合管理指导中小企业,民营经济工作,保持企业平稳健康发展。
2、机构设置:内设中小企业综合科;中小企业政策科;中小企业发展科;中小企业科技科。四个科室。
3、单位构成:济宁市中小企业局
二、公开表格
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2017年度本部门决算收入673.26万元,比上年减少-639.69万元,降低48.72%,主要原因为:减少项目收入。与2017年度部门预算收入294.00万元相比,少收379.26万元,主要原因为:减少了项目收入。
2017年度本部门决算支出721.82万元,比上年减少397.14万元,降低35.49 %,主要原因为:项目支出减少。与2017年度部门预算支出294.00万元相比,多支427.82万元,主要原因为:项目支出增加。多支资金的来源为:财政拨款。
2017年度本部门决算财政拨款支出721.82万元,比上年减少397.14万元,降低35.49%,主要原因为:项目支出减少。与2017年度部门预算支出294.00万元相比,少支190.42万元,主要原因为:项目支出减少。
(二)“三公”经费支出情况
2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 4.07万元,比上年减少1.41万元,降低25.78%。其中:
1.因公出国(境)费4.07万元,比上年减少4.07万元,增长(降低)0.00 %,主要原因为:没有因公出国境。
2.公务用车购置及运行费 0.00万元,比上年减少3.54万元,增长(降低)-100.00 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费0.00万元,与去年持平
(2)公务用车运行维护费0.00万元,比上年减少3.54万元,增长(降低)-100.00%,主要原因为:公车改革。
截至2017年底,本部门公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元,比上年减少1.94万元,增长(降低)-100.00%,主要原因为:厉行节约,节省开支。
(三)机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出56.70万元,比2016年增加16.28万元,增长40.29 %。主要原因为:办公费、取暖费、培训费、因公出国费用增加。
(四)政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额0万元。(五)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有房屋面积9,104.00平方米,其中办公用房0.00平方米,业务用房0.00平方米,其他用房9104.00平方米;共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
四、数据口径及名词解释
1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.政府采购支出金额口径: 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6.其他名词解释。