一、部门基本情况
1、部门职责: 综合管理指导全市中小企业,民营经济工作,保持企业持续平稳建康发展。
2、机构设置:内设中小企业综合科;中小企业政策科;中小企业发展科;中小企业科技科。四个科室。
3、单位构成:济宁市中小企业局
二、公开表格
1、2015年收入支出决算总表
|
|
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财决公开01表 |
||||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
1480.98 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
||
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
||
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
||
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
||
六、其他收入 |
7 |
74 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
2371.08 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
||
本年收入合计 |
22 |
1554.98 |
本年支出合计 |
51 |
2371.08 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
52 |
|
||
年初结转和结余 |
24 |
963.49 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
|
||
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
585.15 |
转入事业基金 |
54 |
|
||
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
147.39 |
||
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
126.70 |
||
|
28 |
|
|
57 |
|
||
总计 |
29 |
2518.47 |
总计 |
58 |
2518.47 |
||
2、2015年收入决算表
|
|
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|
财决公开02表 |
|||
部门: |
|
|
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|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1554.98 |
1480.98 |
|
|
|
|
74 |
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1554.98 |
1480.98 |
|
|
|
|
74 |
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1554.98 |
1480.98 |
|
|
|
|
74 |
|||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1554.98 |
1480.98 |
|
|
|
|
74 |
3、2015年支出决算表
|
|
|
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|
财决公开03表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
2371.08 |
648.33 |
1722.75 |
|
|
|
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2371.08 |
648.33 |
1722.75 |
|
|
|
|||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2371.08 |
648.33 |
1722.75 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
4、2015年财政拨款收入支出决算表
|
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|
财决公开04表 |
|||
部门: |
|
|
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|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1480.98 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
2305.08 |
2305.08 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
1480.98 |
本年支出合计 |
49 |
2305.08 |
2305.08 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
963.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
139.39 |
139.39 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
963.49 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
2444.47 |
总计 |
54 |
2444.47 |
2444.47 |
|
5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
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财决公开05表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
963.49 |
378.34 |
585.15 |
1480.98 |
290.68 |
1190.30 |
2305.08 |
648.33 |
1656.75 |
139.39 |
20.69 |
118.70 |
|
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
963.49 |
378.34 |
585.15 |
1480.98 |
290.68 |
1190.30 |
2305.08 |
648.33 |
1656.75 |
139.39 |
20.69 |
118.70 |
|
|||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
963.49 |
378.34 |
585.15 |
1480.98 |
290.68 |
1190.30 |
2305.08 |
648.33 |
1656.75 |
139.39 |
20.69 |
118.70 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 计 |
307.53 |
261.43 |
46.10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
财决公开07表 |
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部门: |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|||
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|||
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|
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|
|
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8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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|
财决公开08表 |
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|
|
金额单位:万元 |
||
总计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
9.81 |
|
7.34 |
|
7.34 |
2.47 |
||
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2015年度本部门决算收入 1554.98万元,比上年(减少) 644.14 万元,(降低)29 %,主要原因为:减少项目收入。与2015年度部门预算收入 240.30 万元相比,多收 1314.68万元,主要原因为:增加了项目收入。
2015年度本部门决算支出 2371.08 万元,比上年(减少)700.44 万元,(降低) 23 %,主要原因为:减少了项目支出。与2015年度部门预算支出 240.30 万元相比,多支 2130.78 万元,主要原因为:项目支出增加。多支资金的来源为:财政拨款。
2015年度本部门决算财政拨款支出 1480.98 万元,比上年(减少) 718.14 万元,(降低) 33 %,主要原因为:项目支出减少。与2015年度部门预算支出 240.30 万元相比,多支 1240.68 万元,主要原因为:项目支出增加。多支资金的来源为:财政拨款。
(二)“三公”经费支出情况
2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 9.81 万元,比上年(减少) 2.19 万元,(降低) 18.25 %。其中:
1、因公出国(境)费与2015年基本持平。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费 7.34 万元,比上年(减少) 1.66万元,(降低)18.44 %,主要原因为:坚持厉行勤俭节约,确保三公经费只减不增。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费0万元,比上年增加(减少) 万元,增长(降低) %,主要原因为:……。若本年购置公务用车请详细说明情况。
(2)公务用车运行维护费 7.34 万元,比上年(减少) 1.66万元,(降低)18.44 %,主要原因为:加强管理,厉行节约。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。
截至2015年底,本部门公务用车保有量为 3 辆。
3、公务接待费 2.47 万元,比上年(减少) 0.53 万元,(降低)17.66 %,主要原因为:厉行节约,压缩开支。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待15次、125人。
(三)机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出 307.53 万元,比2014年增加 54.95 万元,增长 21.76 %。主要原因为:增加工资补贴等因素。
(四)政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额 万元,其中+:政府采购货物支出 万元,占支出总额的 %;政府采购工程支出 万元,占支出总额的 %;政府采购服务支出 万元,占支出总额的 %。全年共授予企业政府采购合同 万元,其中:授予小微企业合同金额 万元,占授予合同总金额的 %;授予中型企业合同金额 万元,占授予合同总金额的 %;授予大型企业合同金额 万元,占授予合同总金额的 %。
(五)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 台(套)。
五、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。
一、部门基本情况
1、部门职责: 综合管理指导全市中小企业,民营经济工作,保持企业持续平稳建康发展。
2、机构设置:内设中小企业综合科;中小企业政策科;中小企业发展科;中小企业科技科。四个科室。
3、单位构成:济宁市中小企业局
二、公开表格
1、2015年收入支出决算总表
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财决公开01表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
|
1 |
栏次 |
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2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
1480.98 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
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其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
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二、外交支出 |
31 |
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二、上级补助收入 |
3 |
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三、国防支出 |
32 |
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三、事业收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
33 |
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||
四、经营收入 |
5 |
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五、教育支出 |
34 |
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||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
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六、科学技术支出 |
35 |
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六、其他收入 |
7 |
74 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
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8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
2371.08 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
||
本年收入合计 |
22 |
1554.98 |
本年支出合计 |
51 |
2371.08 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
52 |
|
||
年初结转和结余 |
24 |
963.49 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
|
||
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
585.15 |
转入事业基金 |
54 |
|
||
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
147.39 |
||
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
126.70 |
||
|
28 |
|
|
57 |
|
||
总计 |
29 |
2518.47 |
总计 |
58 |
2518.47 |
||
2、2015年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1554.98 |
1480.98 |
|
|
|
|
74 |
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1554.98 |
1480.98 |
|
|
|
|
74 |
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1554.98 |
1480.98 |
|
|
|
|
74 |
|||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1554.98 |
1480.98 |
|
|
|
|
74 |
3、2015年支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
2371.08 |
648.33 |
1722.75 |
|
|
|
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2371.08 |
648.33 |
1722.75 |
|
|
|
|||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2371.08 |
648.33 |
1722.75 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
4、2015年财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1480.98 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
2305.08 |
2305.08 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
1480.98 |
本年支出合计 |
49 |
2305.08 |
2305.08 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
963.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
139.39 |
139.39 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
963.49 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
2444.47 |
总计 |
54 |
2444.47 |
2444.47 |
|
5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
963.49 |
378.34 |
585.15 |
1480.98 |
290.68 |
1190.30 |
2305.08 |
648.33 |
1656.75 |
139.39 |
20.69 |
118.70 |
|
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
963.49 |
378.34 |
585.15 |
1480.98 |
290.68 |
1190.30 |
2305.08 |
648.33 |
1656.75 |
139.39 |
20.69 |
118.70 |
|
|||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
963.49 |
378.34 |
585.15 |
1480.98 |
290.68 |
1190.30 |
2305.08 |
648.33 |
1656.75 |
139.39 |
20.69 |
118.70 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 计 |
307.53 |
261.43 |
46.10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
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|
财决公开07表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
财决公开08表 |
||
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
总计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
9.81 |
|
7.34 |
|
7.34 |
2.47 |
||
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2015年度本部门决算收入 1554.98万元,比上年(减少) 644.14 万元,(降低)29 %,主要原因为:减少项目收入。与2015年度部门预算收入 240.30 万元相比,多收 1314.68万元,主要原因为:增加了项目收入。
2015年度本部门决算支出 2371.08 万元,比上年(减少)700.44 万元,(降低) 23 %,主要原因为:减少了项目支出。与2015年度部门预算支出 240.30 万元相比,多支 2130.78 万元,主要原因为:项目支出增加。多支资金的来源为:财政拨款。
2015年度本部门决算财政拨款支出 1480.98 万元,比上年(减少) 718.14 万元,(降低) 33 %,主要原因为:项目支出减少。与2015年度部门预算支出 240.30 万元相比,多支 1240.68 万元,主要原因为:项目支出增加。多支资金的来源为:财政拨款。
(二)“三公”经费支出情况
2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 9.81 万元,比上年(减少) 2.19 万元,(降低) 18.25 %。其中:
1、因公出国(境)费与2015年基本持平。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费 7.34 万元,比上年(减少) 1.66万元,(降低)18.44 %,主要原因为:坚持厉行勤俭节约,确保三公经费只减不增。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车购置费0万元,比上年增加(减少) 万元,增长(降低) %,主要原因为:……。若本年购置公务用车请详细说明情况。
(2)公务用车运行维护费 7.34 万元,比上年(减少) 1.66万元,(降低)18.44 %,主要原因为:加强管理,厉行节约。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。
截至2015年底,本部门公务用车保有量为 3 辆。
3、公务接待费 2.47 万元,比上年(减少) 0.53 万元,(降低)17.66 %,主要原因为:厉行节约,压缩开支。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待15次、125人。
(三)机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出 307.53 万元,比2014年增加 54.95 万元,增长 21.76 %。主要原因为:增加工资补贴等因素。
(四)政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额 万元,其中+:政府采购货物支出 万元,占支出总额的 %;政府采购工程支出 万元,占支出总额的 %;政府采购服务支出 万元,占支出总额的 %。全年共授予企业政府采购合同 万元,其中:授予小微企业合同金额 万元,占授予合同总金额的 %;授予中型企业合同金额 万元,占授予合同总金额的 %;授予大型企业合同金额 万元,占授予合同总金额的 %。
(五)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 台(套)。
五、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。