第一部分:概况
一.主要职能
1、中小企业综合科:负责中小企业综合业务工作。
2、中小企业政策科:提出扶持和加快中小企业发展的政策措施;提供中小企业政策信息咨询服务。
3、中小企业规划发展科:拟订中小企业发展规划并组织实施;监测分析中小企业经济运行态势,协调解决有关重大问题;组织推动中小企业服务体系建设;负责中小企业信用担保体系建设;引导中小企业合理布局和结构调整;负责指导中小企业产业集群工作。
4、中小企业科技科:拟订中小企业科技进步规划并组织实施;指导技术创新和技术交流等工作;指导中小企业开拓市场;指导中小企业清洁生产、品牌建设。
二.部门预算单位构成
局机关2015年工资福利;商品和服务;对个人和家庭;项目,收入,支出预算情况。
第二部分:2015年部门预算表
一.2015年收支预算表
二.2015年收入预算表
三.2015年支出预算表(按科目)
四.2015年支出预算表(按单位)
五.2015年财政拨款支出预算表
六.2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分:2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为240.3万元,其中:财政拨款240.3万元。
2015年支出预算为240.3 万元,其中:财政事务240.3 万元,主要项目有工资福利支出141.12万元;商品和服务支出38.71万元;对个人家庭的补助支出41.47万元;项目支出19万元。
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2015年,济宁市中小企业局通过公共财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共12万元。
(一)因公出国(境)经费预算 万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车运行维护费预算 9 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算 3 万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待,以及用于项目的有关公务接待支出(如有重大接待活动需说明)。